近日,,市農(nóng)村財(cái)政管理局內(nèi)部監(jiān)督檢查組赴綠林財(cái)政所,,開展了2022年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況檢查。
檢查組采取現(xiàn)場查閱會(huì)計(jì)資料和檔案管理資料,、聽取匯報(bào),、座談交流等方式,對該所2022年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面檢查,,重點(diǎn)檢查了內(nèi)部控制制度建設(shè),、財(cái)務(wù)支出管理及單位內(nèi)部食堂運(yùn)行管理等工作,并對年度會(huì)計(jì)賬簿,、記賬憑證及“三公經(jīng)費(fèi)”支出等資料進(jìn)行了檢查核對,。
檢查組對綠林財(cái)政所財(cái)務(wù)管理工作給予肯定,對存在的問題提出了整改要求,。綠林財(cái)政所負(fù)責(zé)人表示,,該所將以此次檢查為契機(jī),堅(jiān)持問題導(dǎo)向,,對存在的問題認(rèn)真整改規(guī)范,,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理,健全和嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控管理制度,、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),,確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范,、有效,,不斷提升財(cái)政資金使用績效。(李睿洋)